財(cái)鑫金控集團(tuán)召開審計(jì)整改落實(shí)情況專題調(diào)度會
3月14日下午,集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理尹翔同志主持召開財(cái)鑫金控集團(tuán)審計(jì)整改落實(shí)情況專題調(diào)度會,集團(tuán)紀(jì)委書記、監(jiān)察專員辛龍,副總經(jīng)理劉毅,工會主席王梅珍和相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加會議。
會上,相關(guān)部室負(fù)責(zé)人對審計(jì)整改落實(shí)情況逐一發(fā)表意見,就審計(jì)情況進(jìn)行分析,并表示嚴(yán)格按照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的情況整改落實(shí)。
辛龍同志就各部門需整改落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行了具體分析總結(jié),對在整改落實(shí)過程中遇到的問題發(fā)表建議,并提出由內(nèi)審法務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室對整改事項(xiàng)進(jìn)行總體把關(guān),務(wù)必于3月17日前全部整改落實(shí)到位。
尹翔同志強(qiáng)調(diào),針對審計(jì)整改相關(guān)情況,相關(guān)部室責(zé)任人一定要嚴(yán)肅認(rèn)真對待,一是要提高認(rèn)識抓整改,仔細(xì)剖析審計(jì)問題,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉潔、從源頭預(yù)防和治理腐敗的專項(xiàng)舉措,清楚認(rèn)識審計(jì)中問題的嚴(yán)重性,時(shí)刻反思自己;二是要突出重點(diǎn)抓整改,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、明確整改目標(biāo)、認(rèn)真做好剖析、落實(shí)整改措施、內(nèi)審法務(wù)部對各部門的整改要加強(qiáng)督責(zé),對假整改、應(yīng)付了事的部門要進(jìn)行通報(bào)追責(zé);三是要舉一反三抓整改,堵塞漏洞、完善機(jī)制;四是要完善管理制度、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、加強(qiáng)懲處力度。
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